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长丰县新闻传播中心2015年部门决算情况说明

2016-08-19 10:16:12      来源:  长丰新闻网站

单位职责

根据  长编[2006]4号 文件规定,主要职责是:传播新闻和其他信息、促进地方社会经济文化发展。

二、部门机构设置

部门决算收支涵盖的单位:1 个财政拨款事业单位。

三、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计221万元,支出总计261.2万元。与2014年相比,收入总计增加了14.6万元,增长了7.07%;支出总计增加95万元,增长57.16%。主要原因:一是中心拓展了宣传业务,宣传形式内容多样,宣传经费收入增加;二是普调工资后,用于保障人员工资、津补贴和社会保障缴费增加,中心开展活动增加,增加了职工职业年金和养老金缴纳费用。

四、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计221万元,其中:财政拨款收入134万元,占61%;事业收入87万元,占39%。

五、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计261.2万元,其中:基本支出62.2万元,占24%;项目支出199万元,占76%。

六、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计221万元,财政拨款支出总计261.2万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加14.6万元,95万元,增长7.07%,57.16%。主要原因:一是普调工资后,人员工资和社会保障费用增加;二是人员经费和项目支出费用增加。

七、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出261.2万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加95万元,增长57.16%。主要原因是人员经费和项目支出费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出261.2万元,其中:基本支出62.2万元,占23.81%;项目支出199万元,占76.19%。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出2015年度决算257.79万元,比2014年增加94.09万元,增长57.48%,主要原因是基本支出和项目支出费用增加。其中:“行政运行”决算58.79万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。“其他新闻出版支出”决算199万元,主要用于保障新闻宣传各项业务费用支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.45万元,比2014年增加0.15万元,增长50%,主要原因是政策调整费用增加。其中:“事业单位医疗”决算0.45万元,主要用于职工医疗保障费用。

3.“住房保障支出”2015年度决算2.94万元,比2014年增加0.74万元,增长33.64%,主要原因一是公积金调整,缴费基数提高;二是工资普调,提租补贴增加。其中:“住房公积金”决算2.64万元,主要用于为职工缴纳住房公积金;“提租补贴”决算0.29万元,主要用于职工提租补贴费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出62.17万元,其中人员经费57.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出、工资福利支出;公用经费5.11万元,主要包括:电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

八、2015年度政府性基金收入支出情况说明

 本部门2015年度无政府性基金收入和支出。

九、2015年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2015年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为3.1万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.1万元,公务用车购置及运行费支出决算为2万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

(二) 公务接待费支出1.1万元,主要用于接待合作业务往来单位、上级单位业务指导、外地单位交流学习等公务往来支出。2015年,国内公务接待共27批,122人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长 财[2014]39号)等相关规定。支出与2014年度决算相比持平,自中央八项规定制定实施以来,本单位严格遵守各项规定,严控接待开支,勤俭节约。

(三)公务用车购置及运行费支出2万元,包括:

公务用车运行维护费支出2万元,主要用于采访报道租车费支出。支出与2014年度决算相比持平。

公务用车购置费支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年度本级1个事业单位本级机关运行经费58.79万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况。

2015年度本单位无采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2015年12月31日,本单位无车辆。无价值50万元以上大型设备。

十一、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金决算收支决算表

8. 财政拨款开支的“三公”经费决算情况表


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